Este formulario permite renomear a conta incorporada
Para acceder a este formulario, vai a
O formulario contén os seguintes campos:
Introduce o nome para esta conta de control que rastrea cantidades debidas a provedores.
O nome por defecto é
Esta conta agrupa todas as facturas non pagadas dos provedores e é esencial para monitorar as obrigas de fluxo de caixa.
Introduce un código de conta opcional para organizar o teu plan de contas de xeito sistemático.
Os códigos das contas axudan a clasificar as contas e poden seguir o seu sistema de numeración existente.
Os códigos comúns para contas a pagar varían de 2000 a 2999 en moitos sistemas contables.
Seleccionar o grupo de balanza onde esta conta de pasivo debería aparecer nos informes financeiros.
As contas a pagar normalmente pertencen ao pasivo actual, xa que son obrigas a curto prazo.
A agrupación afecta como o seu folla do balance é organizado e subtotalizado.
Seleccionar como cambios nas contas a pagar deben ser clasificados no estado de fluxos de caixa.
Os aumentos nas contas a pagar representan efectivo retido (fluxo de efectivo positivo das operacións).
As diminucións indican efectivo pagado a provedores (fluído de caixa negativo das operacións).
Esta clasificación é crucial para unha análise precisa do fluxo de caixa utilizando o método indirecto.
Fai clic no botón
Esta conta non se pode borrar, engádese automáticamente ao seu
Para máis información, ver: Proveedores